Виконання бюджету області за 6 місяців 2016 року
Виконання бюджету області за 6 місяців 2016 року
За 6 місяців 2016 рокудо бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 2367,0 млн. грн., що становить 58,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 4043,5 млн.грн.) та 129,9% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1821,7 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 700,7 млн.грн., або на 42,1%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1966.1 млн.грн., що становить 55,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3517,5 млн.грн.) та 121,7% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1615,0 млн.грн.), понад план отримано 351,1 млн.грн. доходів..
Проти відповідного періоду минулого року надходження доходів (без міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 610,7 млн.грн., або на 45,1%, а у порівняних умовах – збільшились на 676,5 млн.грн., або на 52,5%.
Найбільший прирістнадходжень доходів без міжбюджетних трансфертів у порівняних умовах по бюджетах: Гайсинського району – на 96.1%, Калинівській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) – на 69.5%, м.Хмільника– на 66,3%, Хмыльницького району – на 65,4%, м.Вінниці – на 61,4%.
Найменший прирістнадходжень по бюджетах: Вінницькому району – збільшення на 26,5%, Пыщанського – на 30,0%, Оратівському району - збільшення на 37,4%, м.Ладижина– на 38,9%, Тростянецького району - на 39,5%.
Дохідну частину бюджету до плану на 6 місяців виконано по всіх 36-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного).
Найбільший рівеньвиконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Вінницькому району – 74,9% плану на рік (при розрахунковій нормі на 6 місяців 50,0%), Могилів-Подільському району – 73,4%, Погребищенському району – 68,5%, Шаргородському району – 65,2% Калинівській ОТГ – 64,9%.
Найменший рівеньвиконання бюджетів - по Чернівецькому району – 47,6% плану на рык, Томашпільському району – 49,8%, Оратівському – 49,8%, обласному бюджету – 50,0%. Бершадському району – 50,4%.
.З 697 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 6 місяців 2016 року 694 ради, або 99,6% загальної кількості. Не виконано лише 3 бюджети. Разом з тим, на сьогодні по 30-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а ще по 56-ти бюджетах – виконання становить більше 75% плану на рік.
Забезпечено виконання всіх бюджетів у 24 районах, не забезпечено – у 3-х районах – Вінницькому, Козятинському та Теплицькому, по яких не виконано по 1 бюджету.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 140,2 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 6 місяців, та 3804,0 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 98,3% до плану на 6 місяців (недоотримано 64,3 млн.грн. субвенцій, у т.ч. 62,3 млн.грн. субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню). Проти аналогічного періоду 2015 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 663,6 млн.грн., або на 20,2%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 5910,3 млн.грн., або 53,2% до уточненого плану на рік (план 11117,1 млн.грн.) та 105,1% до уточненого плану на 6 місяців (план 5623,4 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 1274,2 млн.грн., або на 27,5%.
За 6 місяців поточного рокупо зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 5995,2 млн.грн., що становить 49,3% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 12148,7 млн.грн.), та 93,4% до планових показників на 6 місяців (заплановано 6416,0 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 1246,5 млн.грн., або на 26,2%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 427,3 млн грн., що становить 39,0% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1094,2 млн.грн.) та 68,9% до планових показників на 6 місяців (заплановано 620,0 млн.грн.), що більше проти 6 місяців минулого року на 144,6 млн.грн., або на 51,1%.
За січень-травень 2016 рокупроведено 5317,7 млн.грн.видатків загального фонду, що становить 49,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 10682,2 млн.грн.), та 92,7% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 5736,2 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2015 року збільшились на 1085,2 млн.грн., або на 25,6%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери:за 6 місяців 2016 року на зазначені цілі використано 4808,0 млн.грн. - це 90,4% усіх видатків загального фонду, у тому числіна освіту використано 1689,6 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 143,0 млн.грн., або на 9,2%), на охорону здоров’я – 892,1 млн.грн. (збільшення проти 6 місяців 2015 року на 30,2 млн.грн., або на 3,5%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2003,2 млн.грн. (збільшилися на 781,6 млн.грн., або на 64,0%), на культуру – 167,2 млн.грн. (збільшення на 14,7 млн.грн., або на 9,7%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті
енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За попередніми даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.