Виконання показників бюджету області за 5 місяців 2016 року
Виконання показників бюджету області за 5місяців 2016 року
За 5 місяців 2016 рокудо бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1892,0 млн. грн., що становить 46,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 4042,3 млн.грн.) та 125,0% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1513,1 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 574,9 млн.грн., або на 43,7%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів в сумі 1609,7 млн.грн., що становить 45,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 3517,6 млн.грн.) та 120,4% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1336,7 млн.грн.), понад план отримано 273,1 млн.грн. доходів..
Проти відповідного періоду минулого року надходження доходів (без міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 494,6 млн.грн., або на 44,4%, а у порівняних умовах – збільшились на 560,1 млн.грн., або на 53,4%.
Найбільший прирістнадходжень доходів без міжбюджетних трансфертів у порівняних умовах по бюджетах: Гайсинського району – на 98,9%, Студенянській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) – на 90,6%, Калинівській ОТГ – на 70,4%, Хмыльницького району – на 68,6%, Могилів-Подільського району – на 65,2%.
Найменший прирістнадходжень по бюджетах: Вінницькому району – збільшення на 29,2%, Пыщанського – на 30,7%, Оратівському району - збільшення на 34,0%, Тиврывського району – на 42,5%, Шаргородського району - збільшення на 42,8%.
Дохідну частину бюджету до плану на 5 місяців виконано по всіх 36-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного).
Найбільший рівеньвиконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Вінницькому району – 63,2% плану на рік (при розрахунковій нормі на 5 місяців 41,7%), Могилів-Подільському району – 59,1%, Погребищенському району – 56,7%, Калинівській ОТГ – 53,1% Шаргородському району – 52,6%.
Найменший рівеньвиконання бюджетів - по Чернівецькому району – 35,2% плану на рык, Томашпільському району – 38,9%, Оратівському – 40,2%, Ямпільському району – 40,4%, обласному бюджету – 40,8%.
.
З 697 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 5місяців 2016 року 694 ради, або 99,6% загальної кількості. Не виконано лише 3 бюджети (за 5 місяців 2015 року – 4 бюджети). Разом з тим, на сьогодні по 20-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а ще по 27-ми бюджетах – виконання становить більше 75% плану на рік.
Забезпечено виконання всіх бюджетів у 24 районах, не забезпечено – у 3-х районах – Крижопільському, Оратівскому та Теплицькому - не виконано по 1 бюджету.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 116,8 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 5 місяців, та 3164,9 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 99,8% до плану на 5 місяці (недоотримано 5,7 млн.грн. субвенцій). Проти аналогічного періоду 2015 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 707,0 млн.грн., або на 27,5%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 4891,4 млн.грн., або 45,4% до уточненого плану на рік (план 10775,9 млн.грн.) та 105,8% до уточненого плану на 5 місяців (план 4624,0 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 1201,5 млн.грн., або на 32,6%.
За 5 місяців поточного рокупо зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 4873,6 млн.грн., що становить 41,5% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 11756,2 млн.грн.), та 92,7% до планових показників на 5 місяців (заплановано 5259,4 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 1203,4 млн.грн., або на 32,8%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 320,0 млн грн., що становить 30,3% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1057,4 млн.грн.) та 61,6% до планових показників на 5 місяців (заплановано 519,5 млн.грн.), що більше проти 5 місяців минулого року на 117,1 млн.грн., або на 57,7%.
За січень-травень 2016 рокупроведено 4358,1 млн.грн.видатків загального фонду, що становить 42,2% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 10328,0 млн.грн.), та 92,7% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 4702,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2015 року збільшились на 1058,0 млн.грн., або на 32,0%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери:за 5 місяців 2016 року на зазначені цілі використано 3944,9 млн.грн. - це 90,5% усіх видатків загального фонду, у тому числіна освіту використано 1258,3 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 109,9 млн.грн., або на 9,6%), на охорону здоров’я – 725,4 млн.грн. (збільшення проти 5 місяців 2015 року на 18,5 млн.грн., або на 2,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1786,9 млн.грн. (збільшилися на 822,0 млн.грн., або на 85,2%), на культуру – 128,9 млн.грн. (збільшення на 10,8 млн.грн., або на 9,1%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
За попередніми даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.